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内部审计工作规范手册

  • 所属栏目:制度手册
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  • 资料类型:管理工具 - 制度手册
  • 更新时间:10-16
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内部审计工作规范手册 简介:
内部审计工作规范手册由http://www.weixiu6.com整理发布,类别:制度手册, 本站还有更多关于公司管理制度,财务管理制度,仓库管理制度,公司规章制度,办公室管理制度方面的资料。
目录
序言(1)
第一部分内部审计办法(7)
第二部分内部审计具体规范(17)
内部审计具体规范第1号──审计方案编制规范(17)
内部审计具体规范第2号──审计通知书规范(21)
内部审计具体规范第3号──审计证据规范(23)
内部审计具体规范第4号──审计工作底稿规范(26)
内部审计具体规范第5号──审计事项评价规范(29)
内部审计具体规范第6号──审计报告编审规范(32)
内部审计具体规范第7号──审计复核工作规范(35)
内部审计具体规范第8号──审计文书处理规范(37)
附表一:审计中心发文字号登记目录表(40)
附表二:上行文件登记表(41)
附表三:下行文件登记表(42)
附表四:收文登记表(43)
附表五:审计中心发文征求意见反馈统计表(44)
内部审计具体规范第9号──审计档案工作规范(45)
附件:审计档案密级及保存期限表(48)

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本文Tags:公司管理制度,财务管理制度,仓库管理制度,公司规章制度,办公室管理制度,公司管理制度,财务管理制度,仓库管理制度,公司规章制度,办公室管理制度,管理工具,