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索引号:
(审计机关名称)
待摊费用审计程序表
被审计企业:页次:
审计程序执行情况说明工作底稿索引号
1.取得或编制待摊费用明细表复核其加计数是否准确并与明细账、总账和报表有关项目进行核对
2.实施分析性复核
3.抽查明细账、记账凭证及原始凭证
(1)检查待摊费用的内容是否合规、待摊金额和会计处理是否正确
(2)检查被审计企业有无将不属于待摊费用性质的项目计入待摊费用长期挂账造成潜亏或虚盈实亏
(3)检查待摊费用的摊销情况核实摊销额及会计处理是否正确有无应摊未摊或多摊销的问题
4.检查待摊费用是否已在资产负债表及附注中恰当披露
6.完成待摊费用审定表
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