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清产核资专项审计报告模板_doc

  • 所属栏目:财务表格
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  • 资料类型:财务管理 - 财务表格
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清产核资专项审计报告模板_doc 简介:
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×××股份有限公司:
我们接受委托对××股份有限公司(以下简称贵公司)以20xx年12月31日为基准日的清产核资的相关资料进行了审查核实贵公司的责任是建立健全内部控制制度保护资产的安全和完整保证会计资料和清产核资资料的真实、合法和完整我们的责任是在贵公司资产清查的基础上对贵公司查出的各项资产损失及申报待销净损失的处理预案的真实性、合理性发表意见在审计过程中我们本着独立、客观、公正和科学的原则实施了包括在抽查的基础上检查支持各项资产损失金额和披露的证据以及评价各项资产损失的整体反映等我们认为必要的审计程序核查了以20xx年12月31日为基准日的资产、负债和所有者权益我们相信我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础现将清查核实情况及结果报告如下:
一、清产核资工作范围
按照××公司的决算报表统计口径以清产核资工作方案的要求本次清产核资的范围为××公司及所属全部的子公司(含下属事业单位、分支机构、境外子公司等)的全部资产其中:资产总额××××元负债总额××××元所有者权益××××元(含实收资产××××元资本公积××××元盈余公积××××元未分配利润××××元)少数股东权益为××××元具体单位如下
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